Где взять справку 3 ндфл для налоговой

Где взять справку 3 ндфл для налоговой

Оглавление:

Шаг 2 Подготовить документы


Сейчас у нас есть право и техническая возможность заполнить декларацию. Но чтобы доказать, что вы имеете право на вычет, нужны подтверждающие документы — все, что докажет, что вы действительно платили налоги и имеете право на вычет из них.В примере будем заполнять декларацию на возмещение Нам понадобятся следующие документы.Справка 2-НДФЛ с работы за прошлый год.

Она подтверждает, что вы платили налоги, из которых будете делать вычет.

Компании, где вы работали, обязаны сдавать эти справки в налоговую сами. Если вы заполняете декларацию через личный кабинет, то теоретически справка за прошлый год должна там отразиться.Срок сдачи отчета по форме 2-НДФЛ для компаний за 2017 год — не позднее 2 апреля 2020. При этом полностью справки подгрузятся в систему только к июлю.

Поэтому если в личном кабинете почему-то еще нет вашей справки, придется сходить за ней к работодателю.Подтверждающие документы. Нужно как-то подтвердить расходы, по которым вы получите вычет.

В случае с медициной нужно показать договор с клиникой, справку о потраченных деньгах и копию лицензии — все это вам выдадут в клинике по чекам. Документы выдадут не сразу, а по требованию: сначала нужно написать заявление, потом прийти второй раз, в назначенную дату.

В моей клинике справку готовили неделю. Ну и что? 17.11.17В справке будет прописана та сумма расходов, на которую вы сохранили чеки. Потеряли чек — в справку деньги не включат.

Расчет налоговой базы

Каждую строку нужно рассчитать отдельно.

В строке 010 указывается общий доход, рассчитываемый по формуле: 010 = 070 листа А + 070 листа + пп.3.1 листа В + пп.3.2.

листа Е2. 020 – сумма общего не облагаемого дохода; 030 получается при вычитании 020 значения 010; 040 рассчитывается по подсказке на странице; 050 и 051 заполняется только при необходимости. 060 рассчитывается по приведенной формуле.

Дни открытых дверей по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций в 2020 году

Дата проведенияМесто проведения 23 марта 2020 года 24 марта 2020 года 24 апреля 2020 года 25 апреля 2020 года Получить информацию об адресе Вашей налоговой инспекции можно в разделе:«Контакты и обращения» Межрайонная ИФНС России № 20 по Саратовской области не осуществляют прием налоговой отчетности у физических лиц и не принимают участие в проведении Дней открытых дверей.

Реестр подтверждающих документов 3-НДФЛ — бланк

Прилагаемые к декларации документы можно сопроводить реестром, в котором перечисляются их наименования и число листов.

Рекомендуется использовать форму из приложения № 3 приказа ФНС РФ от 25.02.2016 № ММВ-7-6/97 (скачать реестр подтверждающих документов 3-НДФЛ можно ниже), но можно составить и произвольный документ. Количество указанных в реестре листов должно совпадать с фактическим их числом и указанным на титуле декларации.

Количество указанных в реестре листов должно совпадать с фактическим их числом и указанным на титуле декларации.

Опись может выглядеть, к примеру, так:Отсутствие реестра не считается нарушением — в п.

1.16 Порядка заполнения декларации 3-НДФЛ (утв.

Приказом ФНС РФ от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671) сказано, что это право налогоплательщика, а не обязанность. В таком случае реестр для 3-НДФЛ к приложенным документам заполнят сами налоговики. Новый реестр они приложат и при обнаружении несоответствия указанных налогоплательщиком данных и фактического количества страниц в документах.

Пошаговая инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ

Во втором разделе прописываются сведения, выполняющие ключевые опции декларации.

Именно он будет изучаться сотрудниками и приниматься перечисление для оплаты. Потому данная часть заполняется в обязательном порядке. Если следовать пошаговой схеме по написанию, потребуется изначально указать ставку, что для россиян составляет стандартные 13%.

Каждую страницу отчетной выписки следует пронумеровать и проставить официальную дату заполнения. Также там должны быть прописаны ИНН, ФИО налогоплательщика и подпись.

Нашли ли Вы нужную информацию?

Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, мы будем признательны, если Вы сообщите об этом.

Выделите текст, который, по Вашему мнению, содержит ошибку, и нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + Enter или нажмите . × Сообщить об ошибке в тексте Форма предназначена исключительно для сообщений о некорректной информации на сайте ФНС России и не подразумевает обратной связи. Информация направляется редактору сайта ФНС России для сведения.

Если Вам необходимо задать какой-либо вопрос о деятельности ФНС России (в том числе территориальных налоговых органов) или получить разъяснения по вопросам налогообложения — Вы можете воспользоваться сервисом .

По вопросам функционирования интернет-сервисов и программного обеспечения ФНС России Вы можете обратиться в Ваше сообщение: Ошибка в тексте: Отправить Отмена © 2005-2020 ФНС России Дата обновления страницы 26.02.2020 Цвет шрифта и фона Обычный Контрастный Инверсия Комфортный Цвет кнопок и ссылок Обычный Красный Синий Изображения Цветные Отключить Использовать шрифт Обычный Arial Times New Roman Размер шрифта 100% 125% 150% 175% 200%

Доходы, полученные в РФ

Во вкладке физические лица предоставляют информацию о собственных доходах или обозначают нулевую налоговую базу. Важно выбрать процентную ставку, по которой ведется расчет:

  1. 13 % — стандартная для резидентов РФ, используется в большинстве случаев;
  2. 9 %— для учредителей и акционеров предприятия;
  3. 35% — доход с выигрышей и вкладов.

В пункт «Источники выплат» вносятся данные, откуда поступал доход — от работодателя, покупателя имущества и так далее. Если это предприятие, необходимо указать реквизиты, для физического лица достаточно ФИО.

Заполнение данных об источниках дохода Далее приводится информация по каждому месяцу отдельно.

Заполнение производится на основании справки 2-НДФЛ, полученной у работодателя.

В окне обязательно указывают код дохода: 2000 — зарплата, 2300 — больничный, 2012 —отпускные.

Если присутствует вычет, его также следует отметить. Если в месяце поступали доходы по различным кодам, указывают их все.

Сведения о доходах После заполнения отдельных периодов автоматически выдается совокупная величина поступлений.

Размер удержания заполняется, исходя из 5 раздела справки 2-НДФЛ.

Информация о доходах и удержанном налоге Если работодатель учитывал вычеты, это указывается далее (четвертый раздел 2-НДФЛ).

Телефон горячей линии:

8-800-222-22-22 30 апреля2020 года — крайний срок подачи декларации о доходах, полученных в 2019 году, по форме 3-НДФЛ.

До завершения кампании осталось: Программное обеспечение Помогает в подготовке налоговых деклараций и заявлений Примеры заполнения деклараций Видеоматериалы Электронные сервисы Новости по теме «Декларационная кампания 2020» 77 город Москва 06.02.2020 25.10.2019 Оформив подписку, Вы сможете получать новости по теме “Декларационная кампания 2020” на следующий адрес электронной почты: Поле заполнено некорректно Оформить

Где получить и как заполнить справку

Бланк для заполнения лучше всего взять непосредственно в налоговой и по старинке заполнить бумажную версию от руки.

Можно скачать на официальном портале ФНС специальную программу, с ее помощью заполнить все пункты, распечатать и отнести в налоговую.Также можно зарегистрироваться в личном кабинете ФНС и без скачивания ПО сразу заполнить декларацию.

Она отправляется дистанционно, вместе с копиями электронной подписи и ваших документов.

Существует ряд организаций, которые помогут заполнить все документы, но оплата за такие услуги достаточно высокая.Берите бланк только в официальных источниках и не пользуйтесь услугами сомнительных фирм, которые предлагают помощь в оформлении.

Это поможет предотвратить появление ошибок или неточностей, из-за которых декларацию могут вернуть на доработку, и провести дополнительные проверки.Декларация состоит из нескольких листов, в них отражаются такие пункты:

  1. доход от коммерции – для ИП;
  2. рассчитываются все виды вычетов – налоговые, стандартные, социальные.
  3. данные о предприятиях, которые выплачивали зарплату;
  4. цель подачи – получение вычета или отчетность;
  5. доходы, которые полученные на территории РФ и за границей;
  6. личные данные;
  7. указываются доходы, которые не подлежат налогообложению;

Подавать налоговую отчетность физическим лицам необходимо по месту регистрации. Не забывайте о сроках подачи 3-НДФЛ. При возникновении просрочки, ФНС может наложить серьезный штраф.

А это уже «черное пятно», которое может негативно отразится на вашей статистике в БКИ .

В дальнейшем, если вы захотите получить деньги в банке, будет гораздо проблематичнее.Для тех, кто декларирует свои доходы — срок до тридцатого апреля за предыдущий год.

Для тех, кто планирует получить имущественный или налоговый вычет в течение трех лет.Важно! Главное условие для подачи 3-НДФЛ — точность указываемой информации и отсутствие ошибок!

Только в таком случае в налоговой примут декларацию в первого раза. Не торопитесь при заполнении и осуществляйте его максимально точно. Если у вас возникли вопросы по заполнению декларации – обратитесь на специальную горячую линию, где консультируют по заполнению 3-НДФЛ.Срок оплаты подоходного налога, который задекларирован по форме 3-НДФЛ – пятнадцатое июля.

К примеру, если гражданин подает декларацию за 2020 год, он должен направить ее в ФНС до 30.04.2019, а оплатить налоговый сбор до 16.07.2019 года.Обратите внимание.

Срок до тридцатого апреля не относится к тем, кто подает декларацию с целью получения вычета. Такую справку можно получить после окончания календарного года. Вычет можно вернуть за последние 3 года.Теперь вы знаете, что такое справка 3-НДФЛ и как ее получить.

Почаще заходите на наш сайт и будете в курсе всех обновлений в сфере налогообложения и кредитования. Материал подготовлен редакцией сайта pravila-deneg.ru Опубликовано 21.01.2019

Программа для заполнения 3-НДФЛ

Кроме онлайн-сервисов для заполнения 3-НДФЛ существуют специализированные программы.

Их можно скачать на компьютер, к примеру, на сайте http://www.gnivc.ru/. Программы достаточно быстро позволяют подготовить декларацию, используя данные, которые в них имеются, и введенные в процессе заполнения. С помощью программ можно:

  1. проводить расчеты необходимых показателей,
  2. вводить данные о налогоплательщике,
  3. контролировать правильность исчисления налоговых показателей,
  4. получить на выходе файл с заполненной декларацией.
  5. контролировать правильность арифметических расчетов,

Самой популярной и простой программой для заполнения 3-НДФЛ является «Декларация».

На сайте http://www.gnivc.ru/ она обновляется ежегодно. Как правило, каждый год меняется бланк, расчеты показателей или правила заполнения. Соответствующие изменения вносятся и в программу. При помощи такой программы декларацию можно заполнить достаточно быстро и безошибочно.

Как правильно заполнить справку 3 НДФЛ?

Вопрос, где взять справку 3 НДФЛ, не совсем корректен.

Официально установлено наличие и декларации 3 НДФЛ. Первую выдает наниматель тем работникам, которым требуется подтверждение получаемых доходов, вторая заполняется самостоятельно при возникновении обозначенных выше ситуаций.Читайте также:При возникновении вопросов о том, что писать в той или иной графе декларации 3 НДФЛ, можно воспользоваться консультационной помощью специалистов, которые берут определенную плату и дают исчерпывающую информацию по интересующему вопросу.

Первую выдает наниматель тем работникам, которым требуется подтверждение получаемых доходов, вторая заполняется самостоятельно при возникновении обозначенных выше ситуаций.Читайте также:При возникновении вопросов о том, что писать в той или иной графе декларации 3 НДФЛ, можно воспользоваться консультационной помощью специалистов, которые берут определенную плату и дают исчерпывающую информацию по интересующему вопросу. Также в интернете есть порталы, которые помогают заполнить данный документ онлайн путем заполнения запрашиваемых данных. Сведения, которые указываются в декларации 3 НДФЛ, достаточно обширны и включают в себя следующие моменты:

  1. расчет налоговых выплат (общая сумма, налоговая база, удержанные налоги, размер налогового вычета и так далее).
  2. сведения из документов, которые подтверждают наличие как дополнительных доходов, так и расходов;
  3. персональные данные плательщика;

Обратите внимание, что часть информации о заявители должна быть представлена в виде специальных кодов (например, коды страны и документа).

Что касается сроков подачи справки по форме 3 НДФЛ, он установлен только для тех деклараций, которые отражают сведения о полученных дополнительных доходах и с которых выплачен подоходный налог. В том случае, когда ситуация обратная, и справка предназначена для обращения за возвратом части налога, срок ее подачи не имеет жесткой привязки к конкретным датам. Подача такой декларации происходит исключительно по собственному желанию в удобное для заявителя время.

Однако следует помнить, что по закону можно вернуть часть налоговых выплат максимум за последние три года. Следовательно, с момента оплаты учебы или, например, покупки , до подачи декларации должно пройти не более трех лет. Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Автор: Команда Bankiros.ru70 56 721 просмотр Подпишитесь на Bankiros.ruПоказать всеПредыдущая статья Заполнение декларации 3 НДФЛ на имущественный вычет Следующая статья Нулевая 3 НДФЛ для ИП

Подготовка 3-НДФЛ — алгоритм

Процесс создания 3-НДФЛ можно разделить на несколько обязательных шагов:

  • Определиться, для чего вам нужно подать декларацию — выбрать один из двух вариантов, приведенных в начале статьи. Важно! Может случиться и так, что у вас одновременно есть обязанность задекларировать налог и право на вычеты. В этом случае можно подать одну декларацию, в которой будет учтено и то и другое. Не забудьте, что если вы обязаны отчитаться по 3-НДФЛ, сделать это нужно в установленные сроки.
  • Определить предпочтительный способ формирования декларации. В зависимости от этого либо приступать к заполнению самостоятельно, пользуясь подготовленной документацией, либо вручить получившийся пакет документов тому, кто возьмется вам помогать.
  • Собрать подтверждающие документы. Подтверждения будут нужны по каждому поводу — и при получении доходов, которые надо декларировать, и при доказывании права на вычеты. Подтверждениями являются договоры, платежные документы, документы, подтверждающие регистрационные действия (например, в случае сделки с недвижимостью), выписки и справки из банка, чеки и т. п. (как правило, пакет по большинству случаев прописан в НК РФ). Кроме того, вам понадобится также подтвердить и тот факт, что часть доходов уже облагалась НДФЛ, а часть вычетов предоставлялась. Для этого берутся справки у работодателей.

*** Если у вас остались нерешенные вопросы, ответы на них вы можете найти в . Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Вопрос, где брать справку 3-НДФЛ, некорректный. Во-первых, 3-НДФЛ — это не справка, а декларация.

Во-вторых, просто где-то взять ее не получится.

Если 3-НДФЛ нужна, придется ее составить — самостоятельно или с помощью специалистов. *** Еще больше материалов по теме — в рубрике . Рейтинг Поделиться Юридическая консультация После прочтения остались вопросы? Звоните по номеру и наши юристы проконсультируют Вас!
Звонок бесплатный. Советуем прочитать 27 февраля 2020 0 10 февраля 2020 0 10 февраля 2020 0 Новости раздела 27 января 2020 0 13 января 2020 2 08 января 2020 0

Подписаться на рассылку Подписаться

Ответственность налогоплательщика и штрафы

Выше мы уже упомянули, что при отказе от подачи документа или просрочке физическому лицу будет грозить штраф, размер которого зависит от того, на сколько сильно гражданин опоздал с подачей справки.

Штраф составляет, как правило, 5% от общей суммы налога, и начисляется он за каждый полный месяц просрочки. Так, если вы подали НД через 3 месяца после 30 апреля, заплатить придется за весь этот срок. Несмотря на то, что штраф составляет 5% от неуплаченной суммы, минимальная его сумма – 1 тыс. рублей. Существует и максимальный порог: сумма штрафных выплат не может превышать 30% от суммы налогов.
рублей. Существует и максимальный порог: сумма штрафных выплат не может превышать 30% от суммы налогов.

Как получить?

Чтобы не теребить разное «начальство», путаясь и путая других, обозначим, как получить документ:

  1. бухгалтерам выдача сведений о доходах работника вменена в прямые обязанности, так что к ним обращаются в любое рабочее время и любым образом;
  2. при декларировании доходов заполнить бланк можно непосредственно в налоговой инспекции;
  3. руководители нижнего звена (мастера, начальники участка), кадровики часто выступают в роли посредников, но к ним лучше обращаться коллективно;
  4. раздобыть бланк формы можно практически на любом предприятии, в организации;
  5. принимается в работу также бланк, распечатанный на принтере либо заполненный и высланный налоговикам в электронном виде (для этого через сайт местной налоговой службы или сайт Госуслуг входят в личный кабинет налогоплательщика).

Отдельные случаи и ситуации:

  1. с приобретённой недвижимости налоговый вычет с 01.01.2014 возможен только с одного её вида, а общая сумма вычета ограничена 3 000 000 рублей; такой вычет возможен и в случае приобретения недвижимости для своего ребёнка.

  2. оформив 3-НДФЛ на детей, можно получить как стандартный налоговый вычет (до 18 лет), так и вычет с платной учёбы (до 24 лет при очной форме обучения), если годовой доход родного или приёмного родителя не превышает 350 тысяч руб. в год;
  3. 3-НДФЛ для ИП на ОСНО выплачиваются, если предприниматель не встал на учёт по упрощённой системе налогообложения;
  4. для УФМС иностранные граждане могут предоставлять как стандартную форму 3-НДФЛ, так и другие документы, в том числе справку с работы в произвольной форме, выписку с банковского счёта, документы о получении денежных переводов и другие документы о легальных источниках доходов и об официальном проживании;

Более подробно о самостоятельном заполнении декларации 3-НДФЛ:

Правила оформления налоговой декларации

Листы в подобном отчете предназначены для обозначения исходных сведений. Заполнять их полностью нет нужды.

Вот главные правила по их составлению:

  1. Е1 и Е2 – положенные вычеты;
  2. Д1 и Д2 – расчетные операции по определению вычета на покупку объекта недвижимости или на ее возведение;
  3. А, Б, В – прописываются, если присутствуют доходы и проведены траты в РФ;
  4. Г – расчет прибыли, что не облагается налогом;
  5. Ж – отчисления для профессионалов.

Если есть движения с акциями, заполняется лист З, если получается прибыль – лист И.

Итак, если бумага формируется для погашения налогов, заполнить следует раздел В.

Если перечисляются вычеты – инфа указывается в частях от Д до И.

Когда может потребоваться 3-НДФЛ

В первую очередь это вид отчета о полученных доходах. Но используя справку 3-НДФЛ также можно получить налоговый вычет.

Чтобы вернуть долю от ранее выплаченного подоходного налога необходимо обратится в налоговую службу по месту регистрации с декларацией 3-НДФЛ. При наличии достаточных оснований на такую льготу, можно получить 13% от ранее выплаченного подоходного налога.

Она предоставляется в таких случаях:

  1. оплата обучения (своего, детей или близких родственников);
  2. благотворительность.
  3. продажа имущества, которым человек владел менее трех лет;
  4. дорогостоящее лечение;
  5. (вычет действует три года, поэтому, получить его за 2016 год в 2019 всё ещё возможно);
  6. оформление ипотечного кредитования;
  7. добровольные страховые взносы пенсионеров;

К примеру, вы купили дом. Если сделка оформлена правильно, со всей необходимой информацией, то вы имеете право на получение имущественного налогового вычета.

Данный показатель не может превышать сумму в 260 тыс.

руб.Итог. Декларацию 3-НДФЛ подают с целью:

  1. наоборот сделать походный взнос и не получить штраф от налоговой инспекции.
  2. вернуть 13% выплаченного ранее налога;

Когда стоит самому заполнять декларацию на сайте ФНС

На заполнение декларации вместе с тем, чтобы сделать скриншоты, у меня ушло 17 минут.

Но эта декларация — очень простая, в ней нет ни дополнительных доходов, ни стандартных, ни имущественных вычетов.Если у вас более сложный случай и крупная сумма вычета, например за квартиру — не рискуйте и обратитесь к знакомому бухгалтеру. Как правило, за заполнение декларации берут от 1000 Р.852798 августа 2020Тэги

Наталия Челован08.08.18, 06:46А сколько времени вам потребовалось на заполнение декларации?17 апр 2020908911K3917 апр 2020908911K396 авг 2020282150K2425 сен 20172K303K3631 авг 201757850K227 апр 2017100132K4!18 июл 2017728169K2

Море полезных статей о финансахВ вашей почте дважды в неделю. Рассказываем только о том, что касается вас и ваших денегПодписатьсяВот это вы еще точно не читалиЕкатерина Мирошкина, экономист19 фев 13316K13Екатерина Мирошкина, экономист13 фев 18721K4013 фев 5256K3110 фев 3426K2KЕкатерина Мирошкина, экономист14 янв 16257K51Дискуссия17 дек 20193915K1676 ноя 201916895K72Екатерина Мирошкина, экономист25 окт 201914032K728 авг 20194614K19Шорты17 апр 2019608K23 янв 201912K1Развод15 янв 2019425K

Где брать справку 3-НДФЛ

Начнем с азов.

3-НДФЛ — это не справка, а налоговая декларация. Документ, который составляет и сдает налоговикам плательщик налога (НДФЛ).

То есть если у вас возник вопрос, где взять 3-НДФЛ для физических лиц, скорее всего, вы и есть плательщик НДФЛ, а потому составить и сдать форму должны сами. Обратите внимание! Налоговая примет декларацию только на актуальном бланке. Бланк для отчета за 2019 год обновлен приказом ФНС РФ от 07.10.2019 № Скачать его можно .

В этой же статье вы найдете подсказки и образец заполнения формуляра.

В рамках отношений по уплате в бюджет НДФЛ существуют еще так называемые .

Это те, кто по закону удерживает из положенных выплат НДФЛ в момент расчетов с вами. Самый популярный пример налогового агента — ваш работодатель. Он сразу удерживает из вашей зарплаты налог и сам перечисляет его в бюджет.

Кроме того, налоговый агент еще и отчитывается ежегодно по выплаченным вам суммам и удержанному с них налогу. Такой отчет налогового агента называется .

Как раз справку о доходах и удержанном налоге и можно взять у работодателя (или у того, кто выплачивал вам доход, например, по гражданскому договору).

Справка понадобится, чтобы доказать налоговикам, что по вашим рабочим доходам НДФЛ уже уплачен.

Кстати, в этой же справке налоговый агент покажет и положенные вам вычеты, которые он уже учел при расчете НДФЛ.

Необходимость сдавать 3-НДФЛ самостоятельно появляется в двух случаях:

  • В прошедшем году было право на получение вычетов, а налоговые агенты эти вычеты не учитывали. То есть налог переплачен, и его можно вернуть через налоговую инспекцию. Для этого налоговикам и нужно показать всю историю с доходами и вычетами за год, заполнив декларацию 3-НДФЛ.
  • В течение завершившегося года были доходы, с которых у источника налог не удерживался (соответственно, по ним нет уплаты в бюджет от налогового агента и нет 2-НДФЛ).

Режим работы операционных залов всех налоговых инспекций в период проведения декларационной кампании

Время работы Понедельник с 9.00 до 18.00 Вторник с 9.00 до 20.00 Среда с 9.00 до 18.00 Четверг с 9.00 до 20.00 Пятница с 9.00 до 16.45 Суббота 11.01.2020; 18.01.2020;08.02.2020; 22.02.2020;07.03.2020; 28.03.2020;11.04.2020; 25.04.2020с 10.00 до 15.00 Воскресенье выходной С 2020 года у жителей Саратовской области имеется возможность направлять декларации на бумаге не только через налоговые инспекции, но и через МФЦ. pdf (302 кб)

В каких ситуациях может понадобиться представить справку 3 НДФЛ?

Кроме формы отчетности о полученных доходах, справка 3 НДФЛ имеет дополнительное предназначение, которое заключается в возможности получить . Такое право каждого налогоплательщика прописано в налоговом законодательстве, однако оно не предоставляется автоматически.

Для возврата части выплаченного ранее в бюджет подоходного налога при наличии достаточных оснований необходимо обратиться в налоговый орган и представить . Следовательно, ответ на вопрос справка 3 ндфл для чего нужна не настолько однозначен, как может показаться на первый взгляд.

Важно знать свои права, ведь с помощью вычетов, которые бывают различных типов (имущественный, социальный), есть возможность сэкономить сравнительно большую сумму денежных средств.

Право на возврат 13% от потраченной суммы путем пересчет подоходного налога можно при наличии следующих обстоятельств:

  1. лечение на платной основе;
  2. выплаты добровольных пенсионных страховых взносов;
  3. приобретение объекта недвижимости или его строительство;
  4. получение образования на платной основе (собственного, детей или близких родственников);
  5. участие в ;
  6. участие в благотворительности путем совершения пожертвований.

Например, справка 3 НДФЛ при покупке квартиры, в которой указаны все необходимые сведения о сделке, позволяет получить имущественный налоговый вычет в размере 13% от стоимости квартиры (но не более 260 тысяч рублей).